Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000219524 veniec priemer 50 cm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 138,00 € 23.11.2022 16.11.2022 25.11.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219522 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 299,39 € 23.11.2022 23.11.2022 25.11.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219523 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 9,38 € 23.11.2022 23.11.2022 25.11.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001765 Zmluva č. MVZP/2022/2/1 o poskytnutí dotácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Adapt Institute 54312264 Iné 11 950,00 € 23.11.2022 26.11.2022 31.03.2023 25.11.2022 Rastislav KÁČER, Mgr. Imrich MARTON minister MZVEZ SR, riaditeľ odboru Zmluva
1130001766 Zmluva č. MVZP/2022/7 o poskytnutí dotácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Výskumné centrum Slovenskej spoloč nosti pre zahraničnú politiku, n.o. 36077534 Iné 9 000,00 € 23.11.2022 26.11.2022 31.03.2023 25.11.2022 Rastislav KÁČER, Mgr. Imrich MARTON minister MZVEZ SR, riaditeľ odboru Zmluva
0000219526 zabezpečenie účasti na konferencii Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 News and Media Holding a.s. 47256281 357,60 € 23.11.2022 06.12.2022 25.11.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219525 zabezpečenie školenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 36694207 480,00 € 23.11.2022 29.11.2022 25.11.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219527 Výmena prasknutého okna Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 INGSTEEL, spol s. r. o. 17320429 10 907,76 € 23.11.2022 30.12.2022 29.11.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102579 PR služby 10.a 15.11.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Seesame, s.r.o. 35702931 3 048,00 € 23.11.2022 29.11.2022 30.11.2022 Faktúra
0000102589 výmena riadiacej stanice Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Sauter Building Control Slovakia s.r.o. 35899506 3 890,00 € 23.11.2022 02.12.2022 09.12.2022 Faktúra
0000102613 repre tovar-ZÚ Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WINE LOVERS CLUB s.r.o. 43824978 1 040,49 € 23.11.2022 30.11.2022 09.12.2022 Faktúra
0000102590 kurz 14.-15.11.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GOPAS SR, a.s. 35881674 1 365,00 € 23.11.2022 12.12.2022 13.12.2022 Faktúra
0000102612 switch Aruba 6000 24x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 26 904,00 € 23.11.2022 16.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102591 implement.služby,školenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 197 731,20 € 23.11.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102607 oprava kamer.systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DELTECH a.s. 30225582 3 379,20 € 23.11.2022 20.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000102587 kurz 21.11.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GOPAS SR, a.s. 35881674 600,60 € 23.11.2022 15.12.2022 23.01.2023 Faktúra
0000102631 1ks plošinový vozík Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AJ Produkty a.s. 36268518 58,80 € 23.11.2022 15.12.2022 23.01.2023 Faktúra
0000102606 oprava kávovarov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 205,18 € 23.11.2022 15.12.2022 23.01.2023 Faktúra
1110000655 Zmluva o poskytovaní služieb č. 54/2022-PREZ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALACARTE s.r.o. 53427335 Iné 7 048,80 € 22.11.2022 23.11.2022 05.12.2022 22.11.2022 Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000219518 Zabezpečenie pohostenia počas podujatia Inovačný deň so slovenskouinovatívnou spoločnosťou Glycanostics Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Glycanostics, s.r.o. 51249651 570,04 € 22.11.2022 23.11.2022 23.11.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka