Faktúra č. 0000100395

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100395
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinšt.materiál
  • Dátum doručenia: 01.02.2016
  • Celková hodnota s DPH: 921,49 €
  • Identifikácia objednávky: 0000209116
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000209116 Nákup elektroinštalačného materiálu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 921,49 € 08.01.2016 11.01.2016 15.01.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť