Faktúra č. 0000101577

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101577
  • Popis fakturovaného plnenia: dopravné náklady-Vatikán
  • Dátum doručenia: 07.06.2018
  • Celková hodnota s DPH: 2 388,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 683.104/2014-2
  • Identifikácia objednávky: 0000213244
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213244 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 388,00 € 15.05.2018 29.05.2018 16.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť