Faktúra č. 0000107276

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000107276
  • Popis fakturovaného plnenia: dopravné náklady
  • Dátum doručenia: 12.12.2016
  • Celková hodnota s DPH: 1 600,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 503163822
  • Identifikácia objednávky: 0000210417
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000210417 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 500,00 € 12.08.2016 24.08.2016 15.08.2016 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť