Faktúra č. 0000108321

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000108321
  • Popis fakturovaného plnenia: zmena SAP PI-IS
  • Dátum doručenia: 22.01.2016
  • Celková hodnota s DPH: 351,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000170
  • Identifikácia objednávky: 0000208917
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000170 Zmluva o poskytovaní služieb Servis stravovacieho systému KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 Iné 4 999,98 € 25.02.2015 27.02.2015 26.02.2015 Ing. Oldřich HLAVÁČEK generálny riaditeľ Zmluva
0000208917 Zmena komunikačného komponentu SAP PI-IS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 351,00 € 27.11.2015 02.12.2015 04.12.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť