Objednávka č. 0000212682
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Orange Slovensko,a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Metodova 8, 821 09 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000212682
- Popis objednaného plnenia: Telekomunikačné služby pre MZVaEZ SR
- Dátum vyhotovenia: 11.01.2018
- Celková hodnota s DPH: 60 000,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210000024 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Palivá, energie, voda, telefóny | 550 000,00 € | 29.07.2014 | 31.07.2014 | 29.07.2018 | 30.07.2014 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Zmluva |
0000100264 | mes.pop.VPS 2/18,hov.1/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 5 243,32 € | 06.02.2018 | 26.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | ||||
0000100612 | mes.pop.VPS 3/18,hov.2/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 6 906,53 € | 06.03.2018 | 28.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||
0000100894 | mes.pop.VPS 4/18,hov.3/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 7 796,09 € | 06.04.2018 | 30.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
0000101244 | popl.VPS 5/18,hov.4/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 6 415,62 € | 07.05.2018 | 25.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | ||||
0000101580 | popl.VPS 6/18,hov.5/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 5 794,51 € | 07.06.2018 | 29.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
0000101885 | mes.pop.VPS 7/18,hov.6/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 5 725,46 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | ||||
0000102164 | hovory 7/18+popl. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 5 548,07 € | 06.08.2018 | 28.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra |