Objednávka č. 0000217652

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Tibor KRÁLIK
  • Funkcia: generálny riaditeľ
Informácie o objednávke
  • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
  • Číslo objednávky: 0000217652
  • Popis objednaného plnenia: zabezpečenie ochrany privátnej informačnej a komunikačnej siete
  • Dátum vyhotovenia: 04.08.2021
  • Celková hodnota s DPH: 123 368,18 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000521
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000521 Zmluva o poskytovaní služieb pre zabezpečenie ochrany privátnej informačnej a komunikačnej siete Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLAS, s.r.o. 47060476 Iné 298 800,00 € 30.07.2021 03.08.2021 02.08.2022 02.08.2021 Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ sekcie, generálny riaditeľ sekcie Zmluva
0000101458 ochrana inform.siete 8/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLAS, s.r.o. 47060476 23 768,18 € 17.09.2021 07.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101673 ochrana inform.siete 9/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLAS, s.r.o. 47060476 24 900,00 € 07.10.2021 29.10.2021 02.11.2021 Faktúra
0000102137 zabez.ochr.inf.10/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLAS, s.r.o. 47060476 24 900,00 € 26.11.2021 06.12.2021 14.12.2021 Faktúra
0000102260 ochrana infor.siete 11/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLAS, s.r.o. 47060476 24 900,00 € 06.12.2021 27.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0000102512 ochrana komun.siete 12/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLAS, s.r.o. 47060476 24 900,00 € 10.01.2022 18.01.2022 24.01.2022 Faktúra
Tlačiť