Objednávka č. 0000218350

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Tibor KRÁLIK
  • Funkcia: generálny riaditeľ
Informácie o objednávke
  • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
  • Číslo objednávky: 0000218350
  • Popis objednaného plnenia: Služby pre zabezpečenie ochrany privátnej informačnej a komunikačnej siete
  • Dátum vyhotovenia: 25.01.2022
  • Celková hodnota s DPH: 186 759,82 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000521
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000521 Zmluva o poskytovaní služieb pre zabezpečenie ochrany privátnej informačnej a komunikačnej siete Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLAS, s.r.o. 47060476 Iné 298 800,00 € 30.07.2021 03.08.2021 02.08.2022 02.08.2021 Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ sekcie, generálny riaditeľ sekcie Zmluva
0000100178 ochrana komun.siete 1/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLAS, s.r.o. 47060476 24 900,00 € 08.02.2022 02.03.2022 11.03.2022 Faktúra
0000100346 ochrana komun.siete 2/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLAS, s.r.o. 47060476 24 900,00 € 08.03.2022 25.03.2022 29.03.2022 Faktúra
0000100642 ochrana komun.siete 3/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLAS, s.r.o. 47060476 24 900,00 € 12.04.2022 03.05.2022 05.05.2022 Faktúra
0000100760 ochrana komun.siete 4/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLAS, s.r.o. 47060476 24 900,00 € 03.05.2022 25.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000101089 ochrana komun.siete 5/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLAS, s.r.o. 47060476 24 900,00 € 07.06.2022 04.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101457 ochrana komun.siete 6/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLAS, s.r.o. 47060476 26 404,50 € 12.07.2022 02.08.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101675 ochr.inf.,kom.siete 8/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLAS, s.r.o. 47060476 1 131,82 € 09.08.2022 05.09.2022 13.09.2022 Faktúra
0000101674 ochr.inf.,kom.siete 7/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLAS, s.r.o. 47060476 34 723,50 € 09.08.2022 05.09.2022 13.09.2022 Faktúra
Tlačiť