Zmluva č. 1110000629

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Tibor KRÁLIK
  • Funkcia: generálny riaditeľ sekcie, generálny riaditeľ sekcie
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1110000629
  • Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb pre zabezpečenie ochrany privátnej informačnej a komunikačnej siete
  • Dátum uzavretia: 03.08.2022
  • Dátum účinnosti: 04.08.2022
  • Dátum platnosti do: 03.08.2023
  • Celková hodnota: 358 980,00 € (s DPH)
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000219207 Služby pre zabezpečenie ochrany privátnej informačnej a komunikačnejsiete Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLAS, s.r.o. 47060476 146 870,33 € 13.09.2022 31.12.2022 14.09.2022 Ing. Silvia HRÍBOVÁ generálna riaditeľka sekcie Objednávka
0000101851 zab.ochrany inf.siete8/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLAS, s.r.o. 47060476 22 490,33 € 08.09.2022 30.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000102126 ochr.inf.,kom.siete 9/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLAS, s.r.o. 47060476 24 900,00 € 07.10.2022 02.11.2022 10.11.2022 Faktúra
0000102487 ochr.inf.,kom.siete 10/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLAS, s.r.o. 47060476 25 431,00 € 10.11.2022 01.12.2022 09.12.2022 Faktúra
0000102750 ochrana inf.siete 11/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLAS, s.r.o. 47060476 24 900,00 € 06.12.2022 23.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000103052 ochr.inf.,kom.siete 12/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLAS, s.r.o. 47060476 25 431,00 € 10.01.2023 25.01.2023 02.02.2023 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie