Zmluva č. 1130000530

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
  • Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1130000530
  • Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb č. ST20160202
  • Dátum uzavretia: 15.02.2016
  • Dátum účinnosti: 03.03.2016
  • Dátum platnosti do: 15.02.2017
  • Celková hodnota: 5 999,98 € (s DPH)
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000209622 Servis stravovacieho systému KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 5 999,98 € 21.03.2016 15.02.2017 11.04.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102000 servis stravov.systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 22.04.2016 13.05.2016 16.05.2016 Faktúra
0000102543 servis stravov.systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 18.05.2016 13.06.2016 20.06.2016 Faktúra
0000103392 servis stravovacieho syst Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 22.06.2016 13.07.2016 14.07.2016 Faktúra
0000104061 servis stravov.systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 19.07.2016 11.08.2016 12.08.2016 Faktúra
0000104682 servis stravovac.systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 19.08.2016 13.09.2016 19.09.2016 Faktúra
0000105866 Servis stravov.sytému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 21.10.2016 15.11.2016 23.11.2016 Faktúra
0000106544 servis stravovac.systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 21.11.2016 12.12.2016 13.12.2016 Faktúra
0000107599 servis stravovac.systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 28.12.2016 30.12.2016 03.01.2017 Faktúra
0000100097 servis stravovac.systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 23.01.2017 13.02.2017 23.02.2017 Faktúra
0000100741 servis stravovac.systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 24.02.2017 21.03.2017 28.03.2017 Faktúra
0000101144 Prehliad.a kontr.stravov. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 1 090,20 € 20.03.2017 12.04.2017 24.04.2017 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie