Zmluva č. 1130000997

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
  • Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1130000997
  • Názov zmluvy: Zmluva o dielo č.004/2017na pravidelný servis a údržba klimatizácie, vzduchotechniky, merania a regulácie
  • Dátum uzavretia: 05.05.2017
  • Dátum účinnosti: 13.05.2017
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 24 000,00 € (s DPH)
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000211933 Servis a údržba klimatizácií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 12 561,60 € 19.05.2017 12.07.2017 13.07.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212362 Opravy klim. a vzduchotechn. zariadení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 831,60 € 26.09.2017 20.10.2017 24.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212500 Dodanie filtrov pre digestory Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 2 577,60 € 10.10.2017 31.10.2017 23.11.2017 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212531 Posezónny servis Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 6 244,80 € 12.10.2017 31.10.2017 28.11.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212569 Opravy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 2 419,20 € 27.11.2017 14.12.2017 06.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102744 servis a údržba klimatiz. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 12 561,60 € 07.07.2017 17.07.2017 18.07.2017 Faktúra
0000104003 oprava klimatizácií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 831,60 € 20.10.2017 26.10.2017 30.10.2017 Faktúra
0000104361 výmena filtrov v kuchyni Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 2 577,60 € 29.11.2017 05.12.2017 06.12.2017 Faktúra
0000104542 servis klimatiz.jednotiek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 6 244,80 € 06.12.2017 13.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104623 oprava KLM,vzduchotechn. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 2 419,20 € 12.12.2017 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie