Zmluva č. 1210000166
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: M KREO, s.r.o.
- IČO: 43979033
- Adresa: Murgašova 1298/16, 010 01 Žilina SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
- Funkcia: riaditeľka odboru, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000166
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda o dodaní tovaru č.045587/2023-SLUŽ
- Dátum uzavretia: 13.10.2023
- Dátum účinnosti: 17.10.2023
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota: 40 848,84 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000220734 | ručný papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 4 320,00 € | 20.10.2023 | 30.10.2023 | 27.10.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000220735 | Bordereau + stolovky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 3 360,00 € | 20.10.2023 | 30.10.2023 | 27.10.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000220792 | komplimentky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 432,00 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | 07.11.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000220760 | vizitky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 540,00 € | 27.10.2023 | 27.10.2023 | 07.11.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000220789 | vizitky + komplimentky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 712,80 € | 06.11.2023 | 07.11.2023 | 07.11.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000221056 | tlačoviny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 18 780,00 € | 17.01.2024 | 10.02.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
0000221060 | PAPIER na vizitky A4 RIVES BIELY | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 4 320,00 € | 17.01.2024 | 29.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
0000221108 | Vizitky v anglickom jazyku, | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 129,60 € | 01.02.2024 | 09.02.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
0000221154 | vizitky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 540,00 € | 13.02.2024 | 16.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
0000221229 | nótový papier, nótová obálka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 1 957,20 € | 07.03.2024 | 20.03.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
0000221249 | Krabičky na vizitky 250g/m2 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 324,00 € | 18.03.2024 | 25.03.2024 | 22.03.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
0000221397 | Samolepky APOSTILLE 11X9 CM | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 1 080,00 € | 25.04.2024 | 10.05.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
0000102461 | vizitky, komplimentky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 540,00 € | 03.11.2023 | 30.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
0000102465 | bordereau,stolovky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 3 360,00 € | 03.11.2023 | 30.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
0000102524 | komplimentky,vizitky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 712,80 € | 09.11.2023 | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
0000102526 | komplimentky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 432,00 € | 09.11.2023 | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
0000100102 | Papier na vizitky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 4 320,00 € | 30.01.2024 | 23.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | ||||
0000100158 | vizitky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 129,60 € | 07.02.2024 | 06.03.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | ||||
0000100289 | obalový materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 18 780,00 € | 27.02.2024 | 21.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | ||||
0000100290 | vizitky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 540,00 € | 27.02.2024 | 21.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | ||||
0000100471 | notový papier,obálky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 1 957,20 € | 22.03.2024 | 15.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | ||||
0000100472 | krabičky na vizitky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 324,00 € | 19.03.2024 | 15.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra |