Zmluva č. 1210000166

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
  • Funkcia: riaditeľka odboru, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1210000166
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda o dodaní tovaru č.045587/2023-SLUŽ
  • Dátum uzavretia: 13.10.2023
  • Dátum účinnosti: 17.10.2023
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 40 848,84 € (s DPH)
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220734 ručný papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 4 320,00 € 20.10.2023 30.10.2023 27.10.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220735 Bordereau + stolovky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 3 360,00 € 20.10.2023 30.10.2023 27.10.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220792 komplimentky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 432,00 € 06.11.2023 10.11.2023 07.11.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220760 vizitky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 540,00 € 27.10.2023 27.10.2023 07.11.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220789 vizitky + komplimentky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 712,80 € 06.11.2023 07.11.2023 07.11.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000221056 tlačoviny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 18 780,00 € 17.01.2024 10.02.2024 22.01.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221060 PAPIER na vizitky A4 RIVES BIELY Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 4 320,00 € 17.01.2024 29.01.2024 22.01.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221108 Vizitky v anglickom jazyku, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 129,60 € 01.02.2024 09.02.2024 06.02.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221154 vizitky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 540,00 € 13.02.2024 16.02.2024 26.02.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221229 nótový papier, nótová obálka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 1 957,20 € 07.03.2024 20.03.2024 11.03.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221249 Krabičky na vizitky 250g/m2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 324,00 € 18.03.2024 25.03.2024 22.03.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221397 Samolepky APOSTILLE 11X9 CM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 1 080,00 € 25.04.2024 10.05.2024 30.04.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000102461 vizitky, komplimentky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 540,00 € 03.11.2023 30.11.2023 12.12.2023 Faktúra
0000102465 bordereau,stolovky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 3 360,00 € 03.11.2023 30.11.2023 12.12.2023 Faktúra
0000102524 komplimentky,vizitky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 712,80 € 09.11.2023 04.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000102526 komplimentky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 432,00 € 09.11.2023 04.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000100102 Papier na vizitky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 4 320,00 € 30.01.2024 23.02.2024 27.02.2024 Faktúra
0000100158 vizitky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 129,60 € 07.02.2024 06.03.2024 08.03.2024 Faktúra
0000100289 obalový materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 18 780,00 € 27.02.2024 21.03.2024 22.03.2024 Faktúra
0000100290 vizitky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 540,00 € 27.02.2024 21.03.2024 22.03.2024 Faktúra
0000100471 notový papier,obálky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 1 957,20 € 22.03.2024 15.04.2024 16.04.2024 Faktúra
0000100472 krabičky na vizitky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 324,00 € 19.03.2024 15.04.2024 16.04.2024 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie