Faktúra č. 0000101595

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101595
  • Popis fakturovaného plnenia: Kovová kartotéka
  • Dátum doručenia: 30.07.2020
  • Celková hodnota s DPH: 615,60 €
  • Identifikácia objednávky: 0000216483
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216483 Kovová kartotéka RGD 14 E Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 615,60 € 30.07.2020 30.07.2020 31.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť