Faktúra č. 0000101919

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101919
  • Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie 7.9.2020
  • Dátum doručenia: 11.09.2020
  • Celková hodnota s DPH: 43,51 €
  • Identifikácia objednávky: 0000216585
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216585 občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 90,00 € 03.09.2020 07.09.2020 08.09.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
Tlačiť