Faktúra č. 0000101943

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101943
  • Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie 10.9.2020
  • Dátum doručenia: 18.09.2020
  • Celková hodnota s DPH: 49,27 €
  • Identifikácia objednávky: 0000216609
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216609 Drobné pohostenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 70,00 € 14.09.2020 10.09.2020 14.09.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
Tlačiť