Faktúra č. 0000100670

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100670
  • Popis fakturovaného plnenia: tlačiarne,pamäte,kamery
  • Dátum doručenia: 31.05.2021
  • Celková hodnota s DPH: 4 302,12 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000099
  • Identifikácia objednávky: 0000217420
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000099 Rámcová dohoda o kúpe výpočtovej techniky a súvisiaceho príslušenstva časť 3 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 Iné 646 269,60 € 28.05.2019 01.06.2019 31.05.2021 31.05.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Zmluva
0000217420 Epson tlačiareň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 4 302,12 € 24.05.2021 31.05.2021 25.05.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť