Faktúra č. 0000100757

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100757
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
  • Dátum doručenia: 10.06.2021
  • Celková hodnota s DPH: 14 394,24 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000123
  • Identifikácia objednávky: 0000217465
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000123 Rámcová dohoda o zabezpečení stravovania zamestnancov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 Iné 654 074,27 € 13.01.2021 15.01.2021 15.01.2022 14.01.2021 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Zmluva
0000217465 Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 14 394,24 € 09.06.2021 09.06.2021 10.06.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť