Faktúra č. 0000101473

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101473
  • Popis fakturovaného plnenia: let BA-Praha-BA 19.-20.7.
  • Dátum doručenia: 21.09.2021
  • Celková hodnota s DPH: 8 754,91 €
  • Identifikácia objednávky: 0000217824
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000217824 s odletom z Bratislavy do Prahy a späť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8 754,91 € 21.09.2021 20.07.2021 27.09.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť