Faktúra č. 0000101094

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101094
  • Popis fakturovaného plnenia: mobily,hov.5/22,popl.6/22
  • Dátum doručenia: 07.06.2022
  • Celková hodnota s DPH: 5 431,25 €
  • Identifikácia objednávky: 0000218314
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000218314 Prevádzka služobných mobilných telefónov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 48 000,00 € 18.01.2022 29.09.2022 19.01.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť