Faktúra č. 0000102794
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: AGROSEV, spol. s r.o.
- IČO: 36033499
- Adresa: Bottova 1, 962 12 Detva SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102794
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom,občerstvenie
- Dátum doručenia: 08.12.2022
- Celková hodnota s DPH: 7 800,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000219557
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000219557 | prenájom priestorov, autobusu, občerstvenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AGROSEV, spol. s r.o. | 36033499 | 7 800,00 € | 28.11.2022 | 02.12.2022 | 29.11.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |