Faktúra č. 0000100082

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100082
  • Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
  • Dátum doručenia: 25.01.2023
  • Celková hodnota s DPH: 138,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000219747
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000219747 tlačivá dovolenka a záznam o prevádzke vozidla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 138,00 € 23.01.2023 27.01.2023 31.01.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť