Faktúra č. 0000101120

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101120
  • Popis fakturovaného plnenia: Občerstv.dňa 23.5.2023
  • Dátum doručenia: 29.05.2023
  • Celková hodnota s DPH: 163,42 €
  • Identifikácia objednávky: 0000220159
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220159 Zabezpečenie pracovného obeda partnerských odborov ANAP z krajín V4 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 250,00 € 15.05.2023 23.05.2023 16.05.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220159 Zabezpečenie pracovného obeda partnerských odborov ANAP z krajín V4 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 250,00 € 15.05.2023 23.05.2023 16.05.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť