Faktúra č. 0000101368

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101368
  • Popis fakturovaného plnenia: Občerstvenie,výzdoba 17.6
  • Dátum doručenia: 22.06.2023
  • Celková hodnota s DPH: 1 205,75 €
  • Identifikácia objednávky: 0000220307
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220307 Zabezpečenie občerstvenia počas Dňa otvorených dverí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 445,00 € 15.06.2023 17.06.2023 15.06.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť