Faktúra č. 0000101225

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101225
  • Popis fakturovaného plnenia: Prac.obed 25.5.2023
  • Dátum doručenia: 08.06.2023
  • Celková hodnota s DPH: 403,59 €
  • Identifikácia objednávky: 0000220194
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220194 Zabezpečenie "Pracovného obeda vo formáte S3" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 Stavebné práce, opravárenské práce 403,59 € 23.05.2023 25.05.2023 23.05.2023 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
Tlačiť