Faktúra č. 0000101701

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101701
  • Popis fakturovaného plnenia: let BA-Bejrút-BA 14.-15.6
  • Dátum doručenia: 03.08.2023
  • Celková hodnota s DPH: 22 179,03 €
  • Identifikácia objednávky: 0000220459
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220459 let BA- Bejrút- BA, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 22 179,03 € 03.08.2023 15.06.2023 04.08.2023 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť