Faktúra č. 0000101839
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KUEHNE+NAGEL s.r.o.
- IČO: 31339603
- Adresa: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101839
- Popis fakturovaného plnenia: prepravné náklady SR-Riga
- Dátum doručenia: 30.08.2023
- Celková hodnota s DPH: 2 304,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000155
- Identifikácia objednávky: 0000220529
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210000155 | RD o zabezpečení prepravy zásielok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | Iné | 2 040 000,00 € | 09.12.2022 | 10.12.2022 | 10.12.2026 | 09.12.2022 | Ing. Pavol SÝKORČIN | generálny tajomník služobného úradu | Zmluva |
0000220529 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 304,00 € | 25.08.2023 | 23.08.2023 | 30.08.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |