Faktúra č. 0000101920

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101920
  • Popis fakturovaného plnenia: let.prepr. BA-Johannesbur
  • Dátum doručenia: 11.09.2023
  • Celková hodnota s DPH: 1 127,10 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000155
  • Identifikácia objednávky: 0000220491
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000155 RD o zabezpečení prepravy zásielok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 Iné 2 040 000,00 € 09.12.2022 10.12.2022 10.12.2026 09.12.2022 Ing. Pavol SÝKORČIN generálny tajomník služobného úradu Zmluva
0000220491 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,55 € 14.08.2023 09.08.2023 16.08.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť