Faktúra č. 0000101810

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101810
  • Popis fakturovaného plnenia: prepr.náklady SR-Tirana
  • Dátum doručenia: 22.08.2023
  • Celková hodnota s DPH: 3 300,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000155
  • Identifikácia objednávky: 0000220485
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000155 RD o zabezpečení prepravy zásielok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 Iné 2 040 000,00 € 09.12.2022 10.12.2022 10.12.2026 09.12.2022 Ing. Pavol SÝKORČIN generálny tajomník služobného úradu Zmluva
0000220485 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 300,00 € 11.08.2023 27.07.2023 11.08.2023 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť