Faktúra č. 0000101800

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101800
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava hydrobloku
  • Dátum doručenia: 21.08.2023
  • Celková hodnota s DPH: 4 200,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000220418
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220418 Oprava hydrobloku YORK Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 4 200,00 € 18.07.2023 31.07.2023 20.07.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť