Faktúra č. 0000101906

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101906
  • Popis fakturovaného plnenia: Občerstvenie, 24.8.
  • Dátum doručenia: 07.09.2023
  • Celková hodnota s DPH: 57,88 €
  • Identifikácia objednávky: 0000220537
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220537 Pracovný obed Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 57,88 € 31.08.2023 24.08.2023 05.09.2023 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
Tlačiť