Faktúra č. 0000101969

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101969
  • Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie 8.9.2023
  • Dátum doručenia: 13.09.2023
  • Celková hodnota s DPH: 50,92 €
  • Identifikácia objednávky: 0000220557
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220557 Občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 60,00 € 06.09.2023 08.09.2023 06.09.2023 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť