Faktúra č. 0000102362

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102362
  • Popis fakturovaného plnenia: let BA-Košice-BA 15.9.
  • Dátum doručenia: 23.10.2023
  • Celková hodnota s DPH: 8 084,54 €
  • Identifikácia objednávky: 0000220752
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220752 let BA- Košice- BA, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8 084,54 € 24.10.2023 15.09.2023 08.11.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť