Faktúra č. 0000102757

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102757
  • Popis fakturovaného plnenia: STORNO-let BA-Lublin-BA
  • Dátum doručenia: 30.11.2023
  • Celková hodnota s DPH: 14 115,48 €
  • Identifikácia objednávky: 0000220885
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220885 let BA- Lublin- BA, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14 115,48 € 27.11.2023 12.10.2023 08.12.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220885 let BA- Lublin- BA, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14 115,48 € 27.11.2023 12.10.2023 08.12.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť