Faktúra č. 0000102799

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102799
  • Popis fakturovaného plnenia: let BA-Varšava-BA 1-3.10.
  • Dátum doručenia: 04.12.2023
  • Celková hodnota s DPH: 13 069,91 €
  • Identifikácia objednávky: 0000220924
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220924 let BA- Varšava- BA, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 13 069,91 € 04.12.2023 01.10.2023 08.12.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť