Faktúra č. 0000102814

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102814
  • Popis fakturovaného plnenia: let Ba-Rím-BA 26.9.2023
  • Dátum doručenia: 06.12.2023
  • Celková hodnota s DPH: 15 994,21 €
  • Identifikácia objednávky: 0000220933
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220933 let BA- Rím- BA, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 15 994,21 € 06.12.2023 26.09.2023 08.12.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť