Faktúra č. 0000102875

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102875
  • Popis fakturovaného plnenia: let BA-Brusel-BA 28-29.11
  • Dátum doručenia: 11.12.2023
  • Celková hodnota s DPH: 11 660,84 €
  • Identifikácia objednávky: 0000220957
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220957 let BA- Brusel- BA, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 11 660,84 € 11.12.2023 29.11.2023 10.01.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220957 let BA- Brusel- BA, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 11 660,84 € 11.12.2023 29.11.2023 10.01.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť