Faktúra č. 0000100065

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100065
  • Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie 13.01.2017
  • Dátum doručenia: 20.01.2017
  • Celková hodnota s DPH: 274,30 €
  • Identifikácia objednávky: 0000211079
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000211079 Čaša vína - recepcia SEZA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 375,10 € 13.01.2017 13.01.2017 25.01.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť