Faktúra č. 0000100354

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100354
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 01.02.2017
  • Celková hodnota s DPH: 1 105,80 €
  • Identifikácia zmluvy: 1130000533
  • Identifikácia objednávky: 0000211190
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1130000533 Rámcová dohoda č. Z20163994_Z Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 Iné 22 450,00 € 03.03.2016 04.03.2016 02.03.2017 10.03.2016 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
0000211190 Spotrebný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 1 105,80 € 16.01.2017 16.01.2017 03.02.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť