Zmluva č. 1130000533

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
  • Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1130000533
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda č. Z20163994_Z
  • Dátum uzavretia: 03.03.2016
  • Dátum účinnosti: 04.03.2016
  • Dátum platnosti do: 02.03.2017
  • Celková hodnota: 22 450,00 € (s DPH)
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000209644 Nákup elektroinštalačného materiálu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 58,50 € 31.03.2016 01.04.2016 15.04.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209746 Nákup elektroinštalačného materiálu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 320,30 € 05.04.2016 07.04.2016 03.05.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209747 Nákup elektroinštalačného materiálu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 884,00 € 05.04.2016 07.04.2016 03.05.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209893 Nákup elektroinštalačného materiálu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 1 912,00 € 04.05.2016 09.05.2016 20.05.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209903 Nákup elektroinštalačného materiálu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 821,80 € 09.05.2016 13.05.2016 24.05.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210096 Nákup elektroinštalačného materiálu. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 910,45 € 01.06.2016 06.06.2016 16.06.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210117 Nákup elektroinštalačného materiálu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 312,55 € 30.05.2016 02.06.2016 20.06.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210249 Nákup elektroinštalačného materiálu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 295,40 € 02.06.2016 10.06.2016 11.07.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210267 Nákup elektroinštalačného materiálu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 1 593,00 € 06.07.2016 11.07.2016 13.07.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211044 Žiarovka E14 40W Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 2 893,15 € 22.12.2016 23.12.2016 16.01.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211189 Spotrebný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 3 077,81 € 30.01.2017 30.01.2017 03.02.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211190 Spotrebný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 1 105,80 € 16.01.2017 16.01.2017 03.02.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211295 Spotrebný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 5 447,00 € 13.02.2017 13.02.2017 27.02.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102225 spínač,kryt,zásuvka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 378,80 € 03.05.2016 11.05.2016 16.05.2016 Faktúra
0000102624 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 1 912,00 € 20.05.2016 06.06.2016 08.06.2016 Faktúra
0000102625 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 821,80 € 20.05.2016 10.06.2016 13.06.2016 Faktúra
0000103353 elektroinš. materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 910,45 € 20.06.2016 30.06.2016 01.07.2016 Faktúra
0000103355 žiarovka,klince,halogen Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 312,55 € 20.06.2016 30.06.2016 01.07.2016 Faktúra
0000103966 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 295,40 € 25.07.2016 01.08.2016 02.08.2016 Faktúra
0000103968 elektroinš.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 1 593,00 € 18.07.2016 08.08.2016 10.08.2016 Faktúra
0000104330 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 223,45 € 01.08.2016 17.08.2016 18.08.2016 Faktúra
0000104156 trubice, žiarovky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 884,00 € 22.07.2016 17.08.2016 18.08.2016 Faktúra
0000104331 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 194,80 € 01.08.2016 15.08.2016 18.08.2016 Faktúra
0000107654 elektroinštalač.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 2 893,15 € 03.01.2017 19.01.2017 26.01.2017 Faktúra
0000100354 spotrebný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 1 105,80 € 01.02.2017 20.02.2017 21.02.2017 Faktúra
0000100374 spotrebný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 3 077,81 € 02.02.2017 27.02.2017 28.02.2017 Faktúra
0000100828 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 5 447,00 € 27.02.2017 10.03.2017 13.03.2017 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie