Faktúra č. 0000100922
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KÄRCHER Slovakia s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 31, 949 01 Nitra SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100922
- Popis fakturovaného plnenia: 1ks vosk, 2ks čistič
- Dátum doručenia: 07.03.2017
- Celková hodnota s DPH: 371,72 €
- Identifikácia objednávky: 0000211212
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000211212 | Čistiace prostriedky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | Stavebné práce, opravárenské práce | 371,72 € | 31.01.2017 | 01.02.2017 | 08.02.2017 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |