Faktúra č. 0000101079

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101079
  • Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie 19.4.2018
  • Dátum doručenia: 23.04.2018
  • Celková hodnota s DPH: 243,08 €
  • Identifikácia objednávky: 0000213139
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213139 Občerstvenie OKUD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 273,80 € 18.04.2018 19.04.2018 19.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť