Faktúra č. 0000101733

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101733
  • Popis fakturovaného plnenia: substrát Trávnik
  • Dátum doručenia: 29.06.2018
  • Celková hodnota s DPH: 104,94 €
  • Identifikácia objednávky: 0000213402
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213402 Trávnik 50l AGRO PLU 4170 a 100/31 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 104,94 € 11.06.2018 11.06.2018 03.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť