Faktúra č. 0000102383

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102383
  • Popis fakturovaného plnenia: záhradný materiál
  • Dátum doručenia: 05.09.2018
  • Celková hodnota s DPH: 314,33 €
  • Identifikácia objednávky: 0000213618
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213618 Záhradnícky materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 314,33 € 05.09.2018 05.09.2018 11.09.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť