Faktúra č. 0000103783

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103783
  • Popis fakturovaného plnenia: preklad z AJ do SJ
  • Dátum doručenia: 20.12.2018
  • Celková hodnota s DPH: 1 360,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0000214152
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214152 zabezbepečenie prekladu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 360,80 € 19.12.2018 14.12.2018 27.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť