Faktúra č. 0000100599

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100599
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka, Paríž
  • Dátum doručenia: 06.03.2019
  • Celková hodnota s DPH: 391,62 €
  • Identifikácia objednávky: 0000214163
  • Poznámka:
Tlačiť