Faktúra č. 0000101267

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101267
  • Popis fakturovaného plnenia: záhradný materiál
  • Dátum doručenia: 13.05.2019
  • Celková hodnota s DPH: 1 141,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000214724
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214724 Záhradné substráty, hnojivo, rastliny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 1 141,00 € 07.05.2019 07.05.2019 07.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť