Faktúra č. 0000101349

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101349
  • Popis fakturovaného plnenia: Catering,kvety SKV4 6.5.
  • Dátum doručenia: 16.05.2019
  • Celková hodnota s DPH: 2 321,54 €
  • Identifikácia objednávky: 0000214698
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214698 Catering počas stretnutia ministrov ZV krajín V4 + Východné Partnerstvo+ Rumunsko + Európska komisia 6. 5. 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 4 400,00 € 02.05.2019 06.05.2019 02.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť