Faktúra č. 0000101647

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101647
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom priestorov 1.6.
  • Dátum doručenia: 13.06.2019
  • Celková hodnota s DPH: 600,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000214767
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214767 Prenájom priestorov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGROSEV, spol. s r.o. 36033499 600,00 € 15.05.2019 01.06.2019 17.05.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť