Faktúra č. 0000101565

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101565
  • Popis fakturovaného plnenia: záhradný materiál
  • Dátum doručenia: 10.06.2019
  • Celková hodnota s DPH: 239,35 €
  • Identifikácia objednávky: 0000214863
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214863 Záhradnícky materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 239,35 € 10.05.2019 13.05.2019 05.06.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť