Faktúra č. 0000101565
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KULLA SK, s.r.o.
- IČO: 31321003
- Adresa: Trnavská cesta 110/B, 821 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101565
- Popis fakturovaného plnenia: záhradný materiál
- Dátum doručenia: 10.06.2019
- Celková hodnota s DPH: 239,35 €
- Identifikácia objednávky: 0000214863
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000214863 | Záhradnícky materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 239,35 € | 10.05.2019 | 13.05.2019 | 05.06.2019 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |