Faktúra č. 0000103569

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103569
  • Popis fakturovaného plnenia: tabule,rezačka,vešiak
  • Dátum doručenia: 25.11.2019
  • Celková hodnota s DPH: 499,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0000215600
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215600 Rezačka, tabule, podlahový vešiak Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 499,20 € 25.11.2019 25.11.2019 03.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť